4月14日,2025年度预算执行、决算草案及其他财政收支审计进点会在县财政局召开。据悉,审计组已进驻县财政局近一个月,全面细致的审前调查为进点会议的召开和下一步审计工作的开展奠定了坚实的基础。

会上,审计组现场宣读了审计通知书和审计工作“四严禁”“八不准”纪律要求,明确了审计工作的廉政底线和行为规范,并就本次审计的覆盖领域及核心审计重点作了详细说明,各单位依次作表态发言。县财政局通报了2025年全县财政预算执行、决算草案及其他财政收支总体运行情况。

会议要求,一要明确审计重点。紧盯社保民生资金、预算执行、财政绩效、专项资金管理、政府债券使用、政府采购及招投标等关键领域,做到靶向发力、全面覆盖。二要加强协作配合。各被审计单位要迅速明确责任领导和专职联络员,及时沟通交换意见,如实反映情况、提供资料,共同营造良好审计环境。三要强化审计整改。坚持边审边改、立审立改,压实整改主体责任,对问题分类研判、建立台账、制定整改方案、按时上报整改报告,切实做好审计“后半篇文章”。

编辑:沈杰

编审:黄琪雅 文婷

终审:方亮

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